Никитин Антон - Налоговый консультант, служащий ФНС
Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Какую отчетную документацию должен предоставить ИП на УСН в налоговую?
2

какую отчетную документацию должен предоставить ИП на УСН в налоговую? у меня интернет магазин/ могу лия работать без ККМ?

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Здравствуйте, Евгений!

    Существует две группы налогов, которые платит ИП на УСН:



    1. Отчётность при отсутствии сотрудников. В таком случае сама отчётность минимально и включает в себя:



    декларацию по УСН;
    книжку учёта доходов и расходов.
    2. Отчётность с сотрудниками. Если ИП работает вместе с сотрудниками (их количество не может превышать сотню человек), то отчёт состоит из нижеописанных элементов:



    декларации по УСН;
    справки о среднесписочной численности;
    книжки учёта доходов и расходов;
    информации о работниках в форме 2-НДФЛ;
    отчёта в форме 4-ФСС;
    отчёта в форме РСВ-1;
    данных персонифицированного учёта.
    Как уменьшить налоги на сумму страховых взносов



    Существует также возможность налогового вычета для ИП на УСН, налоги можно урезать на стоимость страховых взносов, но для этого необходимо помнить о следующих правилах:



    ИП, у которого нет сотрудников, может понизить свой налог полностью, а ИП в виде работодателей и организации можно убрать сумму, не превышающую половины первоначальной. В таком случае налог и все уплаченные платежи будут рассчитываться в виде растущего итога с начала года. Таким образом, налоги, например, за 2010 год вне зависимости от периода проведения перечисления взносов, должны быть уплачены до 31.12.2010.
    Налоги дозволено понижать за счёт:
    Личных страховых уплат ИП в размере 23 153.33 рубля + 1% при доходе больше чем 300 тыс. рублей
    Платежей за сотрудников
    Больничных сотрудников за первые 3 дня
    Платежей за сотрудников на ДМС
    Платежи следует уплачивать в течение того же отрезка времени, за который проводился расчет акциза. При этом нет никаких различий в периодах оплаты платежей.



    Подробнее здесь: http://boss-consult.ru/nalog/usn/otchetnost-dlya-ip-po-usn.html#ixzz4n16PSGa9​

    Остались вопросы пишите и удачи!

Если IT-компания на УСН, то применяют пониженные тарифы страховых взносов в 14%?
2

Здравствуйте, меня интересует вопрос: если IT-компания на УСН (доходы), то применяют пониженные тарифы страховых взносов в 14%?

  • Добрый день! Да, IT-компании применяют пониженные тарифы страховых взносов: на ОПС 8%, ОМС 4% и на ОСС 2%.

    НК РФ Статья 427. Пониженные тарифы страховых взносов
    1.Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, применяются:

    3) для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне), разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз данных;
Какие налоги надо заплатить, если ИП на УСН открыто 17 ноября 2017 года?
2

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие налоги надо заплатить если ип открыто 17 ноября 2017 года и по программе УСН доходы

  • Налог на доходы — 6%, либо разницу дохода минус расходы. 

    Единый соцналог. Если были платежи в адрес работников, 

    Налог на недвижимое имущество — если оно было приобретено.

    Если дохода не было, то необходимо сдать нулевой отчет в сроки установленные Налоговым кодексом. Но этим вопросом занимается бухгалтер.​

Как уменьшить УСН на страховые взносы и отразить в учете валютного прихода?
2

Добрый день! Я резидент РФ, Инд. предприниматель (Москва).

Мне на валютный счет ИП (Доллары США) в российском банке был приход 1400 долларов, деньги зачислились 28 марта. Деньги за продажу доменного имени.

Несколько вопросов:

1. Правильно ли я понимаю, что я могу не продавать (конвертировать) в рубли данную сумму?

2. Для отчетности - как её правильно отразить? В рублях по курсу ЦБ, который был на день зачисления (28 марта 2016) на валютный банковский счет? т.е. 68,4346*1400=95808,44? Правильно?

3. У меня ИП на УСН (Доходы) За 2016 год за 1 квартал у меня только один этот приход (доход)

Налог за первый квартал получается 95808,44*6%=5748,51 руб. Правильно?

Вопрос - Правильно понимаю, что я могу 5749 руб. перечислить в ПФ, и не платить налог в ФНС?

4. Как правильно перечислить сумму 5749 руб. в ПФ? Одним платежом 5749 руб. на накопительную часть (часть взносов в ПФР)?

Или можно 3 796.85 руб. на ФФОМС, а оставшиеся 1952 рубля на накопительную часть? Т.е. в сумме эти два платежа будут давать 5749 руб.

Если сумму 5749 перечислю двумя этими платежами - так будет правильно?

Благодарю Вас.

  • Добрый вечер!

    1. Правильно ли я понимаю, что я могу не продавать (конвертировать) в рубли данную сумму?
    2. Для отчетности — как её правильно отразить? В рублях по курсу ЦБ, который был на день зачисления (28 марта 2016) на валютный банковский счет? т.е. 68,4346*1400=95808,44? Правильно?
    Игорь

    Да, все верно.

    3. У меня ИП на УСН (Доходы) За 2016 год за 1 квартал у меня только один этот приход (доход) Налог за первый квартал получается 95808,44*6%=5748,51 руб. Правильно?
    Вопрос — Правильно понимаю, что я могу 5749 руб. перечислить в ПФ, и не платить налог в ФНС?
    Игорь

    Налог по УСН вы посчитали верно, но если вы эту сумму в качестве фиксированного взноса не успеете уплатить в ПФР и ФФОМС до 31.12.2016 г., то вам нужно будет в этом размере уплатить авансовый платеж по УСН. Если авансовые платежи не уплачиваются, то налоговая вправе вам начислить пени, даже если по итогам года налога к уплате не будет.

    4. Как правильно перечислить сумму 5749 руб. в ПФ? Одним платежом 5749 руб. на накопительную часть (часть взносов в ПФР)? Или можно 3 796.85 руб. на ФФОМС, а оставшиеся 1952 рубля на накопительную часть? Т.е. в сумме эти два платежа будут давать 5749 руб. Если сумму 5749 перечислю двумя этими платежами — так будет правильно?
    Игорь

    Взносы в ПФР и ФФОМС уплачиваются на разные КБК. Вам лучше сумму разбить так: в ПФР 4806 руб., в ФФОМС 943 руб. А вообще взносы вы можете разбивать и уплачивать как угодно в течение года, главное до 31.12.2016 г. уплатить всю сумму.

Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.